(原标题:鸿远电子2024年度内部控制评价报告)
北京元六鸿远电子科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司已建立健全内部控制体系,确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
报告结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
纳入评价范围的主要单位包括公司及2024年度纳入合并报表的全部子公司,涵盖内部环境、财务报告管理、资金管理、采购管理等主要业务和事项。公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制制度》《内部控制评价手册》开展内部控制评价工作,未发现重大缺陷和重要缺陷,一般缺陷均已得到及时纠正。公司将继续完善内部控制制度,持续加强内部控制执行的有效性和内部监督的常态化管理。