(原标题:宁波富达2024年内部控制评价报告)
公司代码:600724 公司简称:宁波富达
宁波富达股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
评价范围涵盖公司本级及下属子公司,主要业务和事项包括发展战略、组织架构、销售业务、采购业务、资金管理等。重点关注的战略风险、政策风险、合规性风险等领域未出现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已在报告期内整改完毕。
2023年度发现的非财务报告内部控制一般缺陷2项已完成整改。2024年公司持续优化内部控制管理制度,确保内控体系有效运行。2025年将继续完善内部控制制度体系,强化内控管理。