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美亚光电: 监事会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见内容摘要

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(原标题:监事会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见)

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的审核意见。根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司第五届监事会第十一次会议审议通过了公司《2024年度内部控制自我评价报告》,并发表意见如下:监事会认为,公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。合肥美亚光电技术股份有限公司监事会,2025年3月28日。

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