(原标题:泛微网络2024年度内部控制评价报告)
泛微网络科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。
评价结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位为泛微网络科技股份有限公司,涵盖公司治理、产品研发管理、重大投资、关联交易等主要业务和事项,占比分别为资产总额94.32%,营业收入92.14%。
公司依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。2024年度公司持续推进内部控制体系建设,2025年将继续完善内部控制体系,加强风险防控和内部监督,促进公司可持续发展。