(原标题:2024年年度内控审计报告)
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司内部控制审计报告,天职业字202511153-1号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了设计总院2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业对内部控制的责任包括建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。审计结果显示,设计总院于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由中国注册会计师文冬梅、代敏等签署,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具,事务所成立于2012年3月5日,主要经营场所在北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。