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设计总院: 2024年度审计委员会履职情况报告内容摘要

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(原标题:2024年度审计委员会履职情况报告)

2024年度,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会根据相关法律法规和公司规定,全面履行审计监督职责。审计委员会成员为独立董事周亚娜女士、独立董事陈艾荣先生、董事祝捷先生。全年共召开6次会议,审议并通过了多项议案,包括年度报告、财务决算与预算报告、利润分配方案、关联交易、募集资金使用情况、内部控制评价报告等。

审计委员会监督并评估了外部审计机构天职国际的工作,认为其具备相关资质,勤勉尽责,独立审计准则执行良好,建议续聘其为2024年度审计机构。委员会审阅了公司财务报告,认为其真实、准确、完整反映了公司经营成果及财务状况。同时,指导内部审计工作,审阅内部审计报告,提出指导性意见,提升内部审计成效。

报告期内,公司建立了较为完善的治理结构和内部控制体系,严格执行各项法律法规,保障公司和股东合法权益。审计委员会还协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通,确保审计工作高效进行。此外,委员会对公司日常关联交易、募集资金存放与使用等事项进行了核查,确保合规性和透明度。总体上,审计委员会尽职尽责,保障了公司财务信息披露质量和治理结构的完善。

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