(原标题:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)受红星美凯龙家居集团股份有限公司(简称美凯龙公司)委托,依据中国注册会计师审计准则,审计了该公司2024年度的财务报表,并出具了无保留意见审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的规定,美凯龙公司管理层编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
会计师事务所对汇总表所载信息与已审计的财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。除了2024年度财务报表审计中对关联方交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。该汇总表应与已审计的财务报表一并阅读,且仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用,不得用于其他目的。
附件为红星美凯龙家居集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告签字人为中国注册会计师邱小娇和李平,报告日期为2025年3月27日。