(原标题:中国太保:内部控制审计报告(2024年12月31日))
中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部控制审计报告,由安永华明会计师事务所审计,报告日期为2024年12月31日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了公司财务报告内部控制的有效性。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计结果显示,公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由安永华明会计师事务所的郭杭翔和王自清签字,出具日期为2025年3月26日。