(原标题:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于锦泓时装集团股份有限公司2024年非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明)
我们接受委托,审计了锦泓时装集团股份有限公司(简称“锦泓集团”)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告。根据《上市公司监管指引第8号》要求,锦泓集团编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是锦泓集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与审计锦泓集团2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对锦泓集团实施2024年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。本专项说明仅供锦泓集团披露2024年年度报告使用,不得用作任何其他用途。附件为锦泓时装集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。