(原标题:汉马科技集团股份有限公司2024年内部控制评价报告)
汉马科技集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及多个子公司,涉及内部环境、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任等多个方面,重点关注资金活动、采购业务、销售业务和内部信息传递等高风险领域。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入分别占公司合并财务报表的94.42%和98.65%。
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制管理手册》开展评价工作,未对内部控制缺陷认定标准进行调整。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,也无未完成整改的缺陷。公司将持续健全内部控制制度,完善内控长效机制,增强风险防范措施,确保内部控制与公司经营规模、业务范围等相适应。