(原标题:中国银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告)
公司代码:601988 公司简称:中国银行
中国银行股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。
报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括集团境内外机构,涵盖总行各部门、各直属机构、各一级分行等,资产总额和营业收入占比均为100%。重点关注的高风险领域包括信用风险管理、内控案防、信息科技风险管理等。
公司依据企业内部控制规范体系及自身内部控制缺陷认定标准,未发现报告期内存在财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。对于一般性缺陷,公司高度重视并及时制定整改计划,确保内部控制的充分性和有效性。2024年,公司在董事会领导下,持续加强内部控制体系,深化全面风险管理体系建设,完善内控制度流程和系统建设,落实内部控制三道防线体系,内部控制体系得到有效运行。