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柳药集团: 广西柳药集团股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:广西柳药集团股份有限公司2024年内部控制评价报告)

广西柳药集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

报告结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属全资/控股子公司,涉及组织架构管理、发展战略管理、人力资源管理等多个方面,重点关注战略规划、人力资源管理、信息系统管理等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制相关制度开展评价工作,未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改。公司表示,2024年内控体系运行良好,下一年度将继续强化内部控制执行和监督检查,提升风险防范能力,促进公司健康发展。

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