(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
仲景食品股份有限公司发布了关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,报告编号为苏公W2025E1040号。该报告由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具,审计范围涵盖仲景食品2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注。审计报告日期为2025年3月26日,报告意见为无保留意见。
根据中国证监会等四部门的要求,仲景食品编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司管理层负责汇总表的真实、准确、合法及完整性。会计师事务所在审计过程中未发现汇总表与已审计财务报表存在重大不一致,且未对汇总表单独执行额外审计程序。报告仅供仲景食品2024年年度报告披露之用,不得用于其他目的。报告附有事务所营业执照、执业证书复印件及签字注册会计师资质证明复印件。