(原标题:关于航天时代电子技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
关于航天时代电子技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告由中证天通会计师事务所出具。根据中国注册会计师审计准则,事务所审计了航天电子2024年度财务报表,并于2025年3月25日出具了标准无保留意见的审计报告。
航天电子编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司确保其真实性、合法性和完整性。会计师事务所对汇总表所载信息与已审计财务报表相关内容进行了核对,未发现重大不一致。
报告指出,航天电子与控股股东、实际控制人及其附属企业存在大量经营性往来,涉及应收票据、应收账款和预付款项等科目,主要因销售产品和材料采购预付款形成。此外,航天电子与其子公司及其附属企业存在非经营性往来,涉及其他应收款和其他反映占用实质科目,主要为往来款、募集资金拨款、委托贷款等。
附表详细列出了各项资金往来的具体数据,包括期初余额、年度发生额、利息、偿还金额和期末余额等。本专项说明仅供向中国证监会和证券交易所报送使用。