(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)
唐山冀东装备工程股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明,根据中国注册会计师审计准则审计了冀东装备公司2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月26日出具了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,以及深圳证券交易所相关披露的要求,冀东装备公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是冀东装备公司的责任。会计师事务所对汇总表所载资料与审计冀东装备公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对冀东装备公司2024年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与审计冀东装备公司2024年度财务报表时提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,会计师事务所没有对汇总表执行任何附加程序。为了更好地理解冀东装备公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明仅供冀东装备公司2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师,中国北京,二〇二五年三月二十六日。