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中信证券: 中信证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:中信证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告)

中信证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据企业内部控制规范体系的要求,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。报告指出,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖主要单位、业务和高风险领域,包括财富管理、融资融券、股票质押、自营、场外金融衍生品等。公司建立了完善的内部控制机制,涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司持续优化制度流程,提升风险管理能力,强化合规管理,推进信息化建设。报告期内,未发现未完成整改的财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度,促进健康、可持续发展。董事长张佑君。

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