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复旦微电: 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责报告内容摘要

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(原标题:审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责报告)

上海复旦微电子集团股份有限公司聘请安永华明会计师事务所作为公司2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会对安永华明在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

审计委员会依据《董事会审计委员会工作细则》等规定,具体工作包括:在会计师事务所选聘中,对安永华明的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和评价;对2024年度审计结论及其他事项进行关注,听取会计师事务所关于公司审计内容、审计过程中发现的问题及审计报告出具情况的汇报,并对发现问题提出建议;审议2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,充分发挥专业委员会作用,审查会计师事务所相关资质和执业能力,切实履行了对会计师事务所的监督职责。特此报告。上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会,2025年3月26日。

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