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每日互动: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明内容摘要

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(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)

天健审〔2025〕959号审计报告显示,每日互动股份有限公司2024年度财务报表经过审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表显示,公司全资及控股子公司的非经营性往来主要涉及资金周转,如杭州个园科技有限公司、杭州应景科技有限公司等,期末余额总计53391.76元。联营企业的经营性往来主要涉及提供数据服务,如浙江云通数达科技有限公司、北京云真信科技有限公司等,期末余额总计127.46万元。审计认为,汇总表符合相关规定,如实反映了每日互动公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。管理层需确保资料真实、合法、完整,注册会计师依据中国注册会计师执业准则进行审计,获取合理保证。审计工作包括核查会计记录等必要程序。报告由天健会计师事务所出具,签字注册会计师为黄加才和周杨,日期为2025年3月24日。

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