(原标题:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明)
天健审〔2025〕959号审计报告显示,每日互动股份有限公司2024年度财务报表经过审计,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。该汇总表显示,公司全资及控股子公司的非经营性往来主要涉及资金周转,如杭州个园科技有限公司、杭州应景科技有限公司等,期末余额总计53391.76元。联营企业的经营性往来主要涉及提供数据服务,如浙江云通数达科技有限公司、北京云真信科技有限公司等,期末余额总计127.46万元。审计认为,汇总表符合相关规定,如实反映了每日互动公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。管理层需确保资料真实、合法、完整,注册会计师依据中国注册会计师执业准则进行审计,获取合理保证。审计工作包括核查会计记录等必要程序。报告由天健会计师事务所出具,签字注册会计师为黄加才和周杨,日期为2025年3月24日。