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复星医药: 复星医药董事会审计委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:复星医药董事会审计委员会关于对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告)

上海复星医药(集团)股份有限公司聘请安永华明会计师事务所为2024年度境内财务报告和内部控制审计机构。安永华明成立于1992年9月,2012年8月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京。截至2024年12月31日,安永华明拥有251名合伙人,逾1700名执业注册会计师,其中超过1500人有证券相关业务服务经验。

2024年3月23日、3月26日及6月26日,公司召开相关会议同意聘请安永华明为2024年度审计机构。董事会审计委员会认为安永华明具备相关从业资格,且近三年未受任何刑事、行政处罚及自律监管措施。2024年11月4日,审计委员会审议通过2024年度财务报告的审计计划。年度审计期间,审计委员会督促注册会计师尽职尽责,确保如期出具审计报告。

2025年3月19日,审计委员会听取年审会计师对2024年年报审计工作的汇报。3月23日,审议通过2024年年度审计报告及相关议案。3月25日,安永华明完成2024年年审工作,出具标准无保留意见的审计报告、内部控制审计报告等文件。审计委员会认为安永华明已按要求开展审计工作,恪守独立审计准则,勤勉尽责地履行了相关职责和义务。

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