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华能国际: 华能国际2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:华能国际2024年度内部控制评价报告)

公司代码:600011 公司简称:华能国际

华能国际电力股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括公司本部、区域公司和基层单位,涵盖企业文化、组织结构、人力资源、反舞弊、发展战略、社会责任、风险管理等多个方面。重点关注的高风险领域主要包括生产燃料采购、工程建设支出和资金管理等。

公司聘请的外部审计师安永华明会计师事务所已对公司与财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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