(原标题:关于信达证券股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明)
关于信达证券股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明,由立信会计师事务所审计。审计范围包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表及相关财务报表附注。审计报告编号为信会师报字2025第ZA10326号,出具日期为2025年3月25日。
信达证券股份有限公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司对汇总表的真实性、合法性、完整性负责。会计师事务所在审计过程中未发现汇总表与已审计财务报表存在重大不一致。专项说明仅供2024年度报告披露使用,不适用于其他用途。
附表显示,现控股股东、前控股股东及其附属企业均不存在非经营性资金占用情况。大股东及其附属企业、其他关联方及其附属企业的具体往来情况详见财务报表附注九、关联方及关联交易。上市公司的子公司及其附属企业和关联自然人均不存在非经营性往来。