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信达证券: 信达证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告内容摘要

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(原标题:信达证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告)

信达证券股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告指出,审计委员会由3名委员构成,其中独立董事2名,主任委员为刘俊勇先生。2024年,审计委员会共召开7次会议,审议21项议案,涵盖2023年度内控评价实施方案、财务报表审计报告、内部控制审计报告、关联交易审计报告等重要议题,并听取会计师事务所关于2023年度审计工作的汇报。审计委员会认真履行监督、检查职能,积极参与年度审计工作,确保审计机构按时保质交付报告。委员会审议通过天职国际会计师事务所出具的2023年度财务报表审计报告,认为其公允反映了公司财务状况。同时,委员会审核并同意聘请立信会计师事务所为2024年度外部审计机构。审计委员会还审核了公司2023年度财务报告及2024年季度报告、半年度报告,认为报告真实、准确、完整。此外,委员会审议并通过了2023年度内部控制评价报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。审计委员会与内部审计机构保持充分沟通,指导开展日常审计工作,提升公司内部控制管理水平。2024年,审计委员会严格遵守相关规定,充分发挥专业特长和监督职能,促进公司财务管理、内部控制水平提高。2025年,审计委员会将继续恪尽职守,进一步强化监督审查职能,持续完善公司内部控制建设。

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