(原标题:金山办公2024年度内部控制评价报告)
北京金山办公软件股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及其主要子分公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、预算管理、信息沟通、资金管理、投资管理、销售管理、采购管理、资产管理、研发管理、信息系统管理和合同管理等主要业务和事项,特别是销售管理、采购管理、资产管理、投资管理、资金管理和信息系统管理等高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关制度开展内部控制评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准明确,报告期内未发现重大或重要缺陷,所有缺陷均已整改完毕。董事长邹涛代表公司签署此报告。