首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

中材科技: 内部控制自我评价报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:内部控制自我评价报告)

中材科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及相关要求,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。评价范围涵盖公司及其子公司,涉及组织架构、社会责任、企业文化、发展战略、人力资源、风险评估等多个方面,重点关注宏观经济政策、现金流、市场竞争、工程项目管理及合规风险等领域。

公司建立了完善的法人治理结构,推进绿色低碳发展,提升ESG评级,强化品牌建设和文化传播。公司通过全面预算管理、财务报告管理、采购与销售管理、资金与资产管理、研发与工程管理、合同与外包管理、担保业务管理等措施,确保内部控制的有效性。公司还加强数字化管理,深化智改数转,提升审计监督效能,全年未发生系统性风险事件。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中材科技盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-