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中国巨石: 中国巨石董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告内容摘要

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(原标题:中国巨石董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告)

中国巨石股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所2024年度履职情况进行了评估。中审众环始创于1987年,具备证券、期货及金融业务审计资格,2023年总收入215,466.65万元,审计业务收入185,127.83万元,证券业务收入56,747.98万元,上市公司审计客户201家。

公司第七届董事会第十一次会议及2023年度股东大会审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构和内部控制审计机构。中审众环依据《中国注册会计师审计准则》对公司2024年度财务报告及财务报告内部控制有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映财务状况及经营成果,内部控制有效。

审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了核查,认为其具备为公司提供审计工作的资质和能力。审计委员会分别于2024年3月18日、2025年2月14日和3月18日召开会议,审议续聘议案,沟通审计工作进展及重点事项,并审议通过2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案。

审计委员会认为中审众环在年报审计过程中表现良好,审计报告客观、完整、清晰、及时。

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