(原标题:2024年度内部控制自我评价报告)
北京赛微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示,公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定,在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会确认公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全资、控股子公司,涉及内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,重点关注业务整合、关键人才缺失、投资决策等高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为定量和定性标准,涵盖财务报告和非财务报告内部控制。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。