(原标题:华润双鹤2024年度审计与风险管理委员会履职报告)
华润双鹤药业股份有限公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告显示,委员会由5名成员组成,包括孙茂竹(主任委员)、于舒天、林国龙、刘宁、陈震。报告期内,共召开6次审计委员会会议,审议24项议案,涵盖定期报告、利润分配、内部控制评价等。
委员会对外部审计机构毕马威华振会计师事务所的工作进行了监督与评估,认为其勤勉尽责,提议续聘其为2024年度审计机构。内部审计工作聚焦研发创新、采购管理、工程建设等领域,助力公司降本增效,提升内部审计有效性。委员会审核了公司财务信息,确保其真实、准确、完整,并合规披露。
内部控制方面,委员会审阅了《内部控制评价报告》,强调内部控制体系的建设和运行。合规管理方面,公司确立2024年为“合规管理深化年”,持续健全合规管理体系,提升合规管理水平。风险管理方面,公司完善风险管理体系,坚守不发生重大风险的底线,提升风险研判能力,确保重大风险得到有效防控。