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长缆科技: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

天健审〔2025〕2-46号审计报告显示,长缆科技集团股份有限公司2024年度财务报表及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已接受审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行,旨在确保信息无重大错报。管理层负责提供真实、合法、完整的资料,注册会计师则基于审计工作发表意见。

审计结果显示,长缆科技公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合相关规定,如实反映实际情况。具体涉及多个子公司的其他应收款,如安徽长缆电工销售有限公司、长缆科技创新(北京)有限公司等,主要往来原因为营销网络建设款代付及代垫社保等,期末余额总计7,211.28万元。此外,长沙长缆电工绝缘材料有限公司涉及往来款、房屋租赁费及代垫社保,期末余额2,518.69万元,属经营性和非经营性往来。湖南长缆电气有限公司涉及房屋租赁费及代垫社保等,期末余额200.29万元,同样为经营性和非经营性往来。

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