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钧达股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

关于海南钧达新能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明(中汇会专20252152号)指出,中汇会计师事务所审计了钧达股份2024年度财务报表,并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上,对钧达股份管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了审核。

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,确保汇总表符合中国证监会等四部门发布的《上市公司监管指引第8号》的要求,并设计、执行和维护必要的内部控制。注册会计师的责任是在审计基础上对汇总表发表专项审核意见,遵循中国注册会计师审计准则,执行必要审计程序以获取充分、适当的审计证据。

审核意见认为,钧达股份管理层编制的汇总表在所有重大方面按照监管要求编制,与审计的财务报表内容在所有重大方面没有发现不一致。该专项说明仅供钧达股份2024年度报告披露使用,不得用于其他目的,应与已审计的财务报表一并阅读。报告日期为2025年3月17日。

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