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陕国投A: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

希会其字(2025)0031号

关于陕西省国际信托股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

陕西省国际信托股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年度财务报表,并于2025年3月14日出具了希会审字(2025)0736号无保留意见的审计报告。

根据相关监管要求,贵公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:陕西省国际信托股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:黄朝阳

中国注册会计师:赵朋佳

2025年3月14日

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