(原标题:江航装备2024年度内部控制评价报告)
合肥江航飞机装备股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。
报告结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括江航装备本部及子公司合肥天鹅制冷科技有限公司,涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的质量风险、科技创新风险等领域未发现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已及时整改,不影响财务报告真实性。上一年度发现的一般缺陷也已全部完成整改。
2024年,公司持续深化内部控制体系建设,加强制度和流程建设,开展合规及风险管控专项工作,确保内部控制体系有效运行。