(原标题:关于合肥江航飞机装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)
合肥江航飞机装备股份有限公司委托大信会计师事务所对其2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。审计依据为公司财务报表及相关法规,审计报告编号为大信专审字2025第1-01620号。
管理层负责编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。注册会计师按《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核,通过询问、核对资料、抽查会计记录等方式,确保汇总表无重大错报。
审核结果显示,汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。报告仅供年度报告披露使用,需与已审计财务报表一同阅读。附表显示,2024年度控股股东及其附属企业的应收票据、应收账款、预付款项等均为经营性往来,期末余额总计91,103.36万元。子公司合肥天鹅制冷科技有限公司存在非经营性往来,涉及代扣代缴款和委托贷款。