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吉视传媒: 关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明内容摘要

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(原标题:关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明)

关于吉视传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

2025京会兴专字第00830004号

吉视传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月14日签发了无保留意见审计报告。

根据相关规定,贵公司编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与审计财务报表时所复核的会计资料进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2024年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:罗曼、陈卿

二○二五年三月十四日

附件:吉视传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

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