(原标题:宝胜股份:2024年内部控制评价报告)
宝胜科技创新股份有限公司2024年度内部控制评价报告显示,公司根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。
评价结论显示,公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括宝胜科技创新股份有限公司等六家公司,涵盖资产总额90%和营业收入85%。重点关注的战略风险、资金风险等领域未发现重大遗漏。
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控手册(2024版)开展评价工作,未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大或重要缺陷,一般缺陷已在报告期内整改,不影响内部控制目标实现。董事长生长山于2025年3月15日签署报告。










