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必易微: 必易微2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:必易微2024年度内部控制评价报告)

深圳市必易微电子股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括深圳市必易微电子股份有限公司及其子公司,涵盖治理机构、研发管理、采购管理、销售管理等主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括研发管理、采购管理、销售管理、资金管理等。评价过程中发现的个别一般缺陷已实施整改,不影响公司内部控制目标的实现。

2025年度,公司将深化内部控制体系建设,优化内部控制环境,强化内部控制意识,完善并规范内部控制各项制度及流程的设计及执行,提升内部控制管理水平,努力防范各类风险,促进公司健康持续发展。

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