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美利云: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

中冶美利云产业投资股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具。根据中国注册会计师审计准则,事务所审计了美利云公司2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表,并出具了无保留意见审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求,美利云公司编制了2024年度通过诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表。美利云公司管理层负责编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性。会计师事务所对汇总表所载资料与审计财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了2024年度财务报表审计中对关联方和关联交易的审计程序外,未对汇总表执行额外审计程序。专项说明仅供美利云公司披露年度报告使用,不得用于其他目的。附件为《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年度通过诚通财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》。

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