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美利云: 内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:内部控制审计报告)

中冶美利云产业投资股份有限公司内部控制审计报告显示,中兴华会计师事务所按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了美利云公司2024年12月31日的财务报告内部控制。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师基于审计工作对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。尽管内部控制存在固有局限性,会计师事务所认为美利云公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

美利云公司内部控制评价报告指出,董事会对内部控制的有效性负责,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全等。根据评价,公司在基准日按企业内部控制规范体系要求保持了有效的财务报告内部控制,未发现重大缺陷。评价范围涵盖公司及子公司,涉及组织架构、资金活动、采购管理等业务流程,重点关注流动性与借款风险等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的具体认定标准,报告期内未发现重大缺陷。公司将持续完善内控体系,强化监督检查。

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