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安宁股份: 2024年年度审计报告内容摘要

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(原标题:2024年年度审计报告)

审计报告 XYZH/2025CDAA1B0002 对四川安宁铁钛股份有限公司(简称“安宁股份公司”)2024年度财务报表进行了审计。财务报表包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注。审计认为,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安宁股份公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。

关键审计事项包括营业收入确认和营业成本的真实性、完整性和准确性。2024年度,安宁股份公司合并营业收入为18.57亿元,合并营业成本为6.64亿元。审计程序涵盖了内部控制评估、分析程序、实质性检查程序等,确保营业收入和营业成本的真实、完整和准确。

管理层负责编制财务报表并评估持续经营能力,治理层负责监督财务报告过程。注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具审计意见。审计报告由信永中和会计师事务所出具,日期为2025年3月12日。

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