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亚翔集成: 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告内容摘要

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(原标题:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告)

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下:

一、资质条件:容诚所成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,长期从事证券服务业务,拥有30多年从业经验。截至2024年12月31日,容诚所共有合伙人212人,注册会计师1552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

二、执业记录:容诚所近三年未受刑事处罚和行政处罚,但有监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次。61名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

三、人力及其他资源配备:容诚所配备了专属审计工作团队,核心成员具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师郝光伟、项目质量复核人闫长满均具备丰富经验。

四、聘任会计师事务所履行的程序:公司于2024年10月30日召开第六届董事会第五次会议和2024年11月15日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过变更容诚所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

五、2024年度审计履职情况:容诚所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等要求,审计了公司2024年度财务报表及内部控制有效性,认为公司财务报表公允反映了2024年12月31日的财务状况及经营成果,公司保持了有效的财务报告内部控制。

六、总体评价:董事会审计委员会认为容诚所在2024年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观、公正、规范执业,如期出具了审计意见。

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