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飞亚达: 内部审计工作规定(2025年3月)内容摘要

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(原标题:内部审计工作规定(2025年3月))

飞亚达精密科技股份有限公司发布《内部审计工作规定》(2025年3月),旨在规范和加强内部审计工作,提升审计质量和效能,完善经济运行监督体系。规定适用于飞亚达及其各部门、事业部和投资企业的内部审计工作。内部审计由纪检部/审计法律部负责,各单位不单独设立审计机构。主要职责包括对财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行监督、评价和建议,促进各单位完善治理、实现目标。

内部审计机构在党委领导下工作,向其负责并报告。审计人员需具备专业知识和技能,内部审计机构负责人应具备审计、会计、经济、法律、管理等背景。内部审计的主要职责涵盖国家政策落实、发展规划、财务收支、领导人员经济责任、经营效益、境外资产、内部控制、固定资产投资、重点领域审计等。内部审计机构拥有要求报送资料、参加会议、检查信息系统、调查取证、提出处理意见等多项权限。

审计结果用于处理违法违规问题,建立健全整改机制,作为干部考核、任免、奖惩的重要依据。对拒绝配合审计、整改不力等情况,将对相关责任人进行处理。规定自董事会审议通过之日起施行,原2019年制度同时废止。

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