(原标题:北京华峰测控技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告)
北京华峰测控技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告指出,第三届董事会审计委员会由叶陈刚、夏克金和孙镪组成,叶陈刚担任主任委员。全年共召开3次会议,审议并通过多项议案,包括2023年度报告、财务决算、预算、利润分配、内部控制评价报告、续聘审计机构等。审计委员会监督大信会计师事务所的工作,认为其严谨、客观、公允、独立,出具的报告真实反映公司情况。委员会指导内部审计工作,审阅财务报告,确保其真实、准确、完整。评估内部控制有效性,未发现重大缺陷。协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通,提高审计效率。关注募集资金管理使用情况,确保符合相关规定,募集资金具体使用情况与披露一致。报告期内,审计委员会恪尽职守,履行监督职责,维护公司及股东权益。2025年将继续加强沟通,提升公司治理水平。