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远程股份: 年度关联方资金占用专项审计报告内容摘要

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(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)

中兴华会计师事务所对远程电缆股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。根据中国注册会计师审计准则,事务所审计了远程股份2024年度财务报表,并于2025年3月11日签发了无保留意见审计报告。远程股份编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、合法及完整。

前大股东及其附属企业涉及多项违规行为,如杭州秦商体育文化有限公司因违规担保等扣款30,294.83万元,锦州恒越投资有限公司因违规借款扣款1,017.58万元,上海一江经贸有限公司因违规担保扣款14,000.00万元,上海连行贸易有限公司因票据纠纷扣款5,711.95万元。总计前大股东及其附属企业期初占用资金余额为51,024.36万元,报告期内偿还累计发生额为50,846.99万元,期末占用资金余额为177.37万元。

此外,上市公司子公司及其附属企业涉及多笔非经营性往来,总计期初往来资金余额为31,420.64万元,报告期内往来累计发生额为14,540.82万元,报告期偿还累计发生额为27,767.61万元,期末往来资金余额为18,193.85万元。

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