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昆药集团: 昆药集团2024年度内控审计报告内容摘要

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(原标题:昆药集团2024年度内控审计报告)

昆药集团股份有限公司自2024年1月1日至2024年12月31日止年度内部控制审计报告由毕马威华振会计师事务所完成。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则,审计了昆药集团2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。

企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全并有效实施内部控制,评价其有效性是昆药集团董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。

审计意见认为,昆药集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告签署日期为2025年3月10日。

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