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世华科技: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制评价报告)

苏州世华新材料科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会进行监督,经理层负责内部控制的日常运行。公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并报表范围内的子公司,涵盖治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理和财务报告等主要业务和事项,重点关注高风险领域如资金活动、对外担保、关联交易、销售业务、资产管理、信息披露等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法开展评价工作,未发现重大遗漏或法定豁免。报告期内,公司未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷,2025年将继续落实内部控制基本规范和配套指引,强化内部控制意识,优化内部控制环境,注重风险防范。

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