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蔚蓝锂芯: 内部控制自我评价报告内容摘要

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(原标题:内部控制自我评价报告)

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及相关要求,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司声明,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露报告是董事会责任,监事会对内部控制进行监督,管理层负责日常运行。内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

评价结论显示,截至基准日,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及全部控股子公司,涉及锂电池、LED、金属物流等业务,重点关注对外投资、财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等高风险领域。

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合公司制度、流程开展评价工作。财务报告内部控制缺陷认定标准基于营业收入和资产总额,非财务报告内部控制缺陷认定标准考虑缺陷对业务流程有效性的影响程度及发生可能性。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。

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