(原标题:航天机电会对天健会计师事务所2024年度审计工作的评价报告)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告和内部控制进行了审计,分别出具了标准无保留意见的审计报告和标准内部控制审计报告。天健会计自接受委托后,于2024年11月开始预审,主要检查内部控制体系的完整性和有效性,评估审计风险,确定审计重点领域,并与相关部门协商确定审计计划。2024年12月初至2025年2月中旬,对航天机电及其子公司2024年度财务报表及相关信息进行审计,完成审计工作底稿并形成初步审计意见。2025年2月中旬至3月上旬,整理和完善工作底稿,进行复核程序,最终出具正式报告。
审计重点包括:关注是否存在跨期确认收入和结转成本费用的情况,是否存在通过公允价值计量等手段人为调节利润的情况,严格收入确认条件,防止虚增收入成本,关注账龄较长往来款项的坏账准备计提,库龄较长存货的减值准备,以及重大非常规交易和关联交易的公允性和披露情况。
天健会计现场审计小组由24人组成,具备专业知识和职业证书,能够胜任审计工作。审计过程中未发现天健会计与公司存在直接或间接的经济利益关系,保持了独立性和职业道德。