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得邦照明: 2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:2024年度内部控制审计报告)

横店集团得邦照明股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示,公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。

公司内部控制评价范围涵盖公司及各子公司,涉及治理结构、组织架构、子公司管理、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、货币资金管理、存货管理、长期资产管理、对外投资、关联交易、采购供应管理、生产管理、质量管理、销售管理、信息与沟通、财务报告编制等方面。公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度开展内部控制评价工作,确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。报告期内,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷或重要缺陷。公司将继续完善内部控制制度,确保持续、稳定、健康、规范的发展。

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