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众泰汽车: 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告内容摘要

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(原标题:前期会计差错更正专项说明的鉴证报告)

众泰汽车股份有限公司于2024年12月自查发现以前年度会计处理存在差错,涉及2021年至2023年度合并及公司财务报表。主要问题是由子公司浙江金大门业有限公司担保的银团借款留债资金漏记,导致2021年度债务重组利得多计2.54亿元,负债和未分配利润少计2.54亿元,且2021年至2023年少计相应利息。

具体影响如下:

  • 2021年度:合并资产负债表中长期借款增加2.54亿元,负债合计增加2.54亿元,未分配利润减少2.54亿元;合并利润表中投资收益减少2.54亿元,净利润减少2.54亿元。
  • 2022年度:合并资产负债表中长期借款增加2.28亿元,负债合计增加2.54亿元,未分配利润减少2.54亿元;合并利润表中财务费用减少55.8万元,净利润增加55.8万元。
  • 2023年度:合并资产负债表中长期借款增加1.78亿元,负债合计增加2.63亿元,未分配利润减少2.63亿元;合并利润表中财务费用增加926.3万元,净利润减少926.3万元。

本次会计差错更正对各年度合并及母公司现金流量表无影响。众泰汽车已对相关前期会计差错进行了更正,并对财务报表进行了追溯调整。

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