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富森美: 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见内容摘要

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(原标题:监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见)

成都富森美家居股份有限公司监事会对《公司 2024年度内部控制自我评价报告》进行了审核。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,监事会认为:

公司依据相关规定,结合实际经营情况及监管意见,建立健全了涵盖经营管理各环节并适应管理要求和发展需要的内部控制体系。该体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了全体股东的根本利益。

监事会确认,《公司 2024年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。内部控制体系符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。内部控制管理体系和相关制度有效执行,与公司生产经营实际情况相符。

因此,监事会一致同意《成都富森美家居股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告》。

成都富森美家居股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十七日

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