(原标题:内部控制审计报告)
内部控制审计报告 - 深圳顺络电子股份有限公司
容诚审字2025518Z0555号
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子公司”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
顺络电子公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。情况变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为,顺络电子公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
2025年2月26日
中国注册会计师:聂勇(项目合伙人)、彭敏、刘智滔